市產(chǎn)投集團(tuán)開展內(nèi)部審計(jì)工作
發(fā)布日期:2022-06-23 09:18:31
為進(jìn)一步規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提升公司治理能力,近日,監(jiān)察審計(jì)部立足監(jiān)督職能,按照公司《內(nèi)審制度》要求,對(duì)公司及下屬公司開展了內(nèi)部審計(jì)工作。
此次內(nèi)審主要就公司及下屬各公司日常財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了檢查和梳理,同時(shí)對(duì)其他事項(xiàng)進(jìn)行了核查,并對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下發(fā)了整改通知單。為充分發(fā)揮監(jiān)督職能,監(jiān)察審計(jì)部將督促各單位進(jìn)行整改,真正做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、整改問(wèn)題,以整改促管理,保障公司各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。
通過(guò)本次內(nèi)審,進(jìn)一步加強(qiáng)了公司內(nèi)部監(jiān)管力度,增強(qiáng)了公司經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范性和有效性,有助于提高公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理水平,促進(jìn)公司良性健康發(fā)展。
(信息來(lái)源:監(jiān)察審計(jì)部)