泓源公司召開內(nèi)部審計整改動員會
為強化內(nèi)控管理,維護(hù)財經(jīng)秩序,規(guī)范流程運作,切實促進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。泓源公司從9月7日開始,邀請外部專家,抽調(diào)各部門、下屬各公司共計19人成立審計小組對泓源公司及下屬所有公司開展了內(nèi)部審計工作。本次內(nèi)審工作重點審查了泓源公司及下屬公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、負(fù)債情況、目標(biāo)任務(wù)完成情況、重大經(jīng)濟(jì)決策情況、薪酬績效考核情況、項目建設(shè)管理情況、土地征收及管理使用情況等,較好地完成了各項任務(wù),取得階段性成效。
12月6日,泓源公司主要負(fù)責(zé)人主持召開內(nèi)部審計整改動員會,圍繞審計報告反映的問題,逐條細(xì)心研判,提出整改措施,明確整改要求,并對全面抓好內(nèi)審整改工作提出了具體要求。
會議要求,一要充分認(rèn)識審計整改工作的重大意義。各部門、下屬各公司一定要深刻認(rèn)識審計問題整改工作的重要性和緊迫性,從思想上解決認(rèn)識問題,從全局的高度重視審計整改工作,做到審計整改工作不推諉、不扯皮、不懈怠,腳踏實地,負(fù)起責(zé)任,以本次審計整改為契機(jī),進(jìn)一步強化企業(yè)管理和項目管理,以審促改,以審促建,以審促進(jìn),切實提高公司整體管理能力和質(zhì)量;二要加強組織領(lǐng)導(dǎo),健全整改工作機(jī)制。各部門、下屬各公司要進(jìn)一步明確整改目標(biāo),堅持“審計—整改—規(guī)范—提高”的主線,采取有力措施全力以赴進(jìn)行整改,堅決落實整改措施,強化督促檢查,確保問題及時整改;三要舉一反三,不斷強化制度執(zhí)行力。要做到嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律、強化責(zé)任追究、完善制度法規(guī),狠抓制度落實、加強教育培訓(xùn)、抓好隊伍建設(shè)、轉(zhuǎn)變工作方式、整頓工作作風(fēng),建立和完善促進(jìn)公司管理水平有效提升的長效機(jī)制,促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門、下屬各公司負(fù)責(zé)人參加會議。